description du poste
Description de la mission
Sous la responsabilité du Chef Comptable et au sein du service comptabilité, vos responsabilités principales s'articulent autour des axes suivants :
1. Gestion des Demandes d'Achats (DA) et d'Investissements (DI)
Réception des demandes d'achats (DA) et d'investissements (DI) transmises par le service Achat.
Création des comptes fournisseurs si nécessaire.
Imputation des DA / DI et retour au service Achats pour la saisie de la commande.
2. Imputation, Validation et Comptabilisation des Factures
Traitement des dossiers complets (DA + Facture) : validation comptable par le module des engagements, contrôle des comptes de charges selon le libellé et vérification de la TVA (type et taux).
Saisie directe des factures sans DA (représentant 40 à 50% du volume mensuel sur un total d'environ 1 000 factures), notamment : contrats, honoraires, consommables, frais de personnel externe, factures AVIS, factures de transport.
3. Règlements Fournisseurs & Trésorerie
Chèques à la commande : établissement des chèques manuels (soumis à signature du chef comptable), comptabilisation du chéquier et tenue d'une fiche de trésorerie sous Excel transmise au trésorier.
Traitements de fin de mois : édition des propositions de règlement des factures arrivées à échéance et extraction des factures « bon à payer ».
Validation des règlements, passage en trésorerie et signature des virements bancaires.
Émission des chèques automatiques (lettres chèques) et transmission des virements bancaires par télétransmission.
Tamponnage des factures avec indication du mode de paiement et classement dans des dossiers suspendus par compte fournisseur.
Mise sous pli et envoi aux fournisseurs des chèques signés et des avis de virement.
Comptabilisation des commissions et écarts de change (gains ou pertes) lors de la réception des justificatifs bancaires pour les fournisseurs étrangers.
4. Analyse et Suivi des Comptes
Analyse des comptes fournisseurs : vérification de la justification des dépenses (chèques à la commande), contrôle des factures non réglées et relance des fournisseurs si besoin.
Suivi des provisions de fin de mois : édition du listing des Factures À Recevoir (FAR) via le module engagement, contrôle/analyse des imputations et comptabilisation des provisions (contrats de consommation, intérim non facturé, litiges en contrôle qualité).
Charges Constatées d'Avance (CCA) : suivi des charges dont la prestation n'a pas encore été réalisée au moment de la comptabilisation.
Préparation de la DADS 2 : inventaire des factures de l'année soumises à la DADS 2 et préparation du dossier transmis au responsable pour envoi.
Salaire : 2 267,96 €
profil recherché
De formation Bac+2, vous justifiez d'une expérience de 2 années minimum.
Outils informatiques : Maîtrise d'Excel (gestion de la fiche de trésorerie) et aisance sur les logiciels de gestion comptable (module des engagements, télétransmission). Rigueur & Organisation : Capacité à gérer un volume important (environ 1 000 factures/mois) et à classer rigoureusement la documentation comptable.
Technique comptable : Bonnes connaissances des règles d'imputation comptable, de la TVA et de la comptabilité fournisseurs/étrangers
à propos de notre client
Nous recherchons pour le compte de notre client basé à ANTONY un Comptable fournisseurs (F/H) dans le cadre d'une mission d'intérim
informations complémentaires
niveau d'études : BAC+2
salaire : 2 267 .96
€
type de salaire : mensuel
détail de l'offre.
offre publiée le : 10 août 2026
secteur d’activité : Industrie pharmaceutique
salaire : 2 267 .96 € mensuel
localisation : Antony (92)
type de contrat : intérim
durée : 3 mois
expérience : 2 année(s)
référence de l'offre : 307-O56-0007300_01C
cette offre est proposée par l’agence
Bureau Randstad professional Massy Comptabilité & Finance
2-12 RUE DU CHEMIN DES FEMMES
IMM ODYSEE BAT.D 2EME ETAGE
91300 Massy